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<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Column1>Dati riguardanti i contratti pubblici: lavori, servizi e forniture (delibera n. 26 del 22/05/2013 dell'AVCP - art. 37 D.lgs. 33/2013)  Periodo 01/12/2012 al 31/12/2013 Serv. Economato                   </Column1>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>CIG</Column1>
		<Column2>Struttura proponente</Column2>
		<Column3>Oggetto del bando</Column3>
		<Column4>Procedura di scelta del contraente</Column4>
		<Column5>Tipologia       </Column5>
		<Column6>Elenco operatori invitati a presentare offerte</Column6>
		<Column7>Aggiudicatario </Column7>
		<Column8>Importo di aggiudicazione</Column8>
		<Column9>Tempi di completamento </Column9>
		<Column10>Importo somme liquidate</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z240781C61</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Toner</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Sistemi Ufficio Snc         P. Iva 04154780656</Column7>
		<Column8>349.69</Column8>
		<Column9>31.12.2012</Column9>
		<Column10>349.69</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6B07A10ED</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto gasolio per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/10</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FONTEGAS  S.A.S.               P.Iva  00559040654</Column7>
		<Column8>9000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>9000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8907B21BD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Guida Normativa 2013</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/11</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>INTERCOM S.r.l.             P. Iva  03827340658</Column7>
		<Column8>305</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>305</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z8407B8F2F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Faldoni con Lacci</Column3>
		<Column4>Adesione Convenzione Consip</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Pertenufficio S.r.l.                          P.Iva  04770060632</Column7>
		<Column8>757.46</Column8>
		<Column9>31.01.2013</Column9>
		<Column10>757.46</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4107C3B56</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento Spese Condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Condominio Palazzo Farro</Column7>
		<Column8>500</Column8>
		<Column9>Anno 2012</Column9>
		<Column10>500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9707CDCC3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>LIQUIGAS S.p.A.               P. Iva 03316690175</Column7>
		<Column8>25500</Column8>
		<Column9>Anno 2012</Column9>
		<Column10>25500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD407CDD84</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/10</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>DIPOGAS  S.r.l.                     P. Iva  02081180651</Column7>
		<Column8>6000</Column8>
		<Column9>Anno 2012</Column9>
		<Column10>6000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z1E07CE459</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/11</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FONTEGAS  S.r.l.               P. Iva 02478160654</Column7>
		<Column8>2000</Column8>
		<Column9>Anno 2012</Column9>
		<Column10>2000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z3007D8613</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto materiale per attività del cerimoniere</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>Arti Grafiche Salerno Srl   NJU:COMUNICAZIONE Srl Industria Grafica Letizia SZrl</Column6>
		<Column7>NJU:COMUNICAZIONE Srl  P.Iva 04594130652</Column7>
		<Column8>1875.5</Column8>
		<Column9>31.01.2013</Column9>
		<Column10>1875.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBC07D8788</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Buste Intestate</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Industria Grafica Letizia Srl                                         P. IVA 04063890653</Column7>
		<Column8>1681.9</Column8>
		<Column9>31.01.2013</Column9>
		<Column10>1681.9</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6707F32A8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo Abbonamento a     "entionline.it"</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Soluzioni S.r.l.</Column7>
		<Column8>447.7</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>447.7</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5A07F3ED7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per pagamento spese condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Diversi</Column7>
		<Column8>2800</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>2800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC707F46A6</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per pagamento spese condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Diversi</Column7>
		<Column8>800</Column8>
		<Column9>31.12.13</Column9>
		<Column10>800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5907F7E4D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per pagamento spese condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Condominio Palazzo del Sole</Column7>
		<Column8>300</Column8>
		<Column9>31.12.13</Column9>
		<Column10>300</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z300809091</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per acquisto scaffalatura</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Si procederà all'affidamento in seguito a gara informale</Column7>
		<Column8>2500</Column8>
		<Column9>31122013</Column9>
		<Column10>2500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2D080C0C8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Quotidiani 1° trimestre 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Cartolibreria Fraiese</Column7>
		<Column8>240.5</Column8>
		<Column9>31.03.213</Column9>
		<Column10>240.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC10824D90</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo quota Associativa anno 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>A.I.C.C.R.E.</Column7>
		<Column8>642.87</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>642.87</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB70826652</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento tassa di circolazione. Autoveicoli di proprietà dell'ente.Anno 2013  </Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Regione Campania</Column7>
		<Column8>6842</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>5399.18</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA70828162</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto materiale vario di cancelleria</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>701.8</Column8>
		<Column9>Gen. 13</Column9>
		<Column10>701.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE30858775</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Gestione Servizio Economato</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Spese minute ed urgenti</Column7>
		<Column8>2000</Column8>
		<Column9>31.03.2013</Column9>
		<Column10>1842.55</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD70861B37</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Canone Staz. Ferroviaria Paestum</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>RFI-FERSERVIZI SpA  P. IVA  01008081000</Column7>
		<Column8>9300</Column8>
		<Column9>31,12,2013</Column9>
		<Column10>8776.78</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2408685E2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Toner x stampanti</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>CEDIT  S.r.l.                            P. Iva    04565550656</Column7>
		<Column8>483.13</Column8>
		<Column9>Gen. 13</Column9>
		<Column10>483.13</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZF408720F9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo quota Associativa anno 2013 - Sito Segretari Comunali.</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Assoc. Niccolò Machiavelli</Column7>
		<Column8>121</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>121</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z770890CD0</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo Abbonamento a www.ufficiocommercio.it</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Maggioli  S.p.A.                  P. Iva  02066400405</Column7>
		<Column8>411.4</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>411.4</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4908957AD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo quota Associativa anno 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>A.N.U.T.E.L.</Column7>
		<Column8>1200</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>1200</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZF40893463</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fornitura di Stampati vari</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Industria Grafica Letizia Srl                                         P. IVA 04063890653</Column7>
		<Column8>2274.2</Column8>
		<Column9>28.02.13</Column9>
		<Column10>2274.2</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA508A5C85</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto  Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>De Santis Rosario Paolino</Column7>
		<Column8>1807.6</Column8>
		<Column9>30.06.13</Column9>
		<Column10>1807.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA908A7079</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto  Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Vertullo Raffaele </Column7>
		<Column8>2010.37</Column8>
		<Column9>30.06.13</Column9>
		<Column10>2010.37</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7A08A95CF</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto Immobile adibito a sede della Polizia Locale</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>FERCOV  S.r.l.                                P. Iva  04465640656</Column7>
		<Column8>34848</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>34848</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC508AB0E3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto locali per sede         Ufficio Turistico</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>D'Alessio Ettore</Column7>
		<Column8>1549.38</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>1549.38</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0408ABD94</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto locali per sede  Ufficio Sport. Telemat. Turistico</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Ianniello Italia a Claudia</Column7>
		<Column8>5692.8</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>5692.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE708C0573</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Testi</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>295.93</Column8>
		<Column9>28.08.13</Column9>
		<Column10>295.93</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9308DDBFC</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Anticipazione somme</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Avvocatura Comunale</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>3000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6C08E619A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto locali per sede                  Giudice di Pace </Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Sacco A. - Grippa S.</Column7>
		<Column8>12984</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>12984</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBD08E92E3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo Abbonamento a    Lex 24 - Biblioteca 24</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Il Sole 24 Ore  S.p.A.             P: Iva 00777910159</Column7>
		<Column8>1452</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>1452</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA908E974D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Testo                  Legge Anticorruzione</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/08</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>INTERCOM S.r.l.             P. Iva  03827340658</Column7>
		<Column8>108.9</Column8>
		<Column9>31.03.2013</Column9>
		<Column10>108.9</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9608EB18E</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto bollettini c/c per ufficio tributi</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>373.89</Column8>
		<Column9>31.03.2013</Column9>
		<Column10>373.89</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZAD08ED23A</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo abbonamento a                          ANCI </Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>ANCI                                           P. IVA    80118510587</Column7>
		<Column8>3414.6</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>3414.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z5608EEBCD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo  Abbonamento Servizi Informativi</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>ANCITEL  S.p.A.                      P. Iva  01718201005</Column7>
		<Column8>1450.79</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>1450.79</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z320903D2F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto di  n.  30  Kit Scaffalature</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FIORE  LUCIANO                     P. Iva  00322270653</Column7>
		<Column8>999.99</Column8>
		<Column9>31.03.13</Column9>
		<Column10>999.99</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z11091E3B2</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Toner x stampanti</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>454.96</Column8>
		<Column9>31.03.13</Column9>
		<Column10>454.96</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZFA092DAF1</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>LIQUIGAS S.p.A.               P. Iva 03316690175</Column7>
		<Column8>22000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>22000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB0095772B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Quotidiani 2° trimestre 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Cartolibreria Fraiese</Column7>
		<Column8>240.5</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>240.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB30962971</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto Locale Guardia Medica</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Bonora R. - Battaglia P.</Column7>
		<Column8>324.55</Column8>
		<Column9>31.01.2013</Column9>
		<Column10>324.55</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA920969B1B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto carburante autotrazione</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>COMMODITY S.r.l.          P. Iva  04462640659</Column7>
		<Column8>27360</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>27360</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z33097C704</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Gestione Servizio Economato</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Spese minute ed urgenti</Column7>
		<Column8>2000</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>1997.87</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7E097D16D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto n. 2 Testi</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>INTERCOM S.r.l.             P. Iva  03827340658</Column7>
		<Column8>153</Column8>
		<Column9>30.04.2013</Column9>
		<Column10>153</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z28098FFC3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Anticipazione somme        Polizia Locale</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Spese minute ed urgenti</Column7>
		<Column8>1000</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>1000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z2E0990D25</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto bollettini c/c per ufficio tributi</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>405.35</Column8>
		<Column9>30.04.2013</Column9>
		<Column10>405.35</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z42099438F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Proroga Fitto sede Soc. Multiservizi</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Cursaro M. e P.</Column7>
		<Column8>5701.8</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>5701.8</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE809A2C8D</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo Quota Associativa</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>S.E.P.E.L.  S.A.S.                P. Iva  00497931204</Column7>
		<Column8>177</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>177</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4909B59D7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per pagamento canoni noleggio copiatrici</Column3>
		<Column4>Adesione Convenzione Consip</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES  S.r.l.</Column7>
		<Column8>12600</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>12600</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4709BB577</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Anticipazione somme</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Avvocatura Comunale</Column7>
		<Column8>1500</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>1500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZEA09C8EF1</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Proroga Fitto locali sede C.F.S.</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Lo Presti - Caporuscio</Column7>
		<Column8>1663.78</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>1663.78</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0209E8C06</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Registri</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>Intercom  S.r.l.               Industria Grafica Letizia Srl          Spera Grafica S.A.S.</Column6>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>1038.18</Column8>
		<Column9>30.04.2013</Column9>
		<Column10>1038.18</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE309FFA93</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>LIQUIGAS S.p.A.               P. Iva 03316690175</Column7>
		<Column8>16000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
		<Column10>16000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB10A0AF3B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Stampa Manifesti</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>Tipografia Sabia Luciano        Tipografia Poseid.Paestum                 Industria Grafica Letizia Srl          Pixel di Frunzo Francesco</Column6>
		<Column7>INDUSTRIA GRAFICA LETIZIA S.r.l.                        P. Iva   02881100651</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>3000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z1F0A17B09</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Stampa Manifesti</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Industria Grafica Letizia Srl                                         P. IVA 04063890653</Column7>
		<Column8>900</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>900</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBD0A237B6</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rinnovo Modulistica on-line</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>INTERCOM S.r.l.             P. Iva  03827340658</Column7>
		<Column8>605</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>605</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZDB0A438BD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto bollettini c/c per ufficio tributi</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>284.35</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>284.35</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z200A53B2F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FONTEGAS  S.r.l.               P. Iva 02478160654</Column7>
		<Column8>16500</Column8>
		<Column10>16500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4C0A6ACEA</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento Spese condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Diversi</Column7>
		<Column8>3000</Column8>
		<Column9>2013</Column9>
		<Column10>3000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z000A7DFE8</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Anticipazione somme</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Avvocatura Comunale</Column7>
		<Column8>4000</Column8>
		<Column10>4000</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z580A80D32</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Toner x stampanti</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>NTT LAB di Bencardino                   MyO  S.r.l.                                       Comp 3  S.r.l.</Column6>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>1148.91</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>1148.91</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZF90A85DD9</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Stampa Marche segnatasse</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>Intercom  S.r.l.                                Spera Grafica S.A.S.</Column6>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>140.36</Column8>
		<Column9>30.06.2014</Column9>
		<Column10>140.36</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z9D0A881D7</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto carta .to A/4</Column3>
		<Column4>Adesione Convenzione Consip</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>Pertenufficio S.r.l.</Column6>
		<Column7>Pertenufficio S.r.l.                          P.Iva  04770060632</Column7>
		<Column8>3325.44</Column8>
		<Column9>30.06.2014</Column9>
		<Column10>3325.44</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z400A9B331</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Quotidiani 3° trimestre 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Cartolibreria Fraiese</Column7>
		<Column8>240.5</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>240.5</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z080AB3EEA</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Gestione Servizio Economato</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Spese minute ed urgenti</Column7>
		<Column8>1800</Column8>
		<Column9>30.09.2013</Column9>
		<Column10>1800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z310AB6375</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto  Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>De Santis Rosario Paolino</Column7>
		<Column8>1807.6</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>1807.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE60AB6629</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto  Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Vertullo Raffaele </Column7>
		<Column8>2010.37</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>2010.37</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z410AB7E52</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto bollettini c/c per ufficio tributi</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>1331</Column8>
		<Column9>31.07.2013</Column9>
		<Column10>1331</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z020AE051E</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Abbonamenti vari</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>WOLTERS KLUWER ITALIA Srl           P. Iva 10209790152</Column7>
		<Column8>1048</Column8>
		<Column9>31.07.2013</Column9>
		<Column10>1048</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA40AC9015</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>DE CESARE   MUCCIOLO</Column7>
		<Column8>1330</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>1330</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZB20B10147</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Abbonamento  a                  "Sistemi 24 PA on-line"</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Il Sole 24 Ore  S.p.A.             P: Iva 00777910159</Column7>
		<Column8>1210</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>1210</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC50B4E993</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento Spese condominiali. Unità Immnomiliari Confiscate.</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Diversi</Column7>
		<Column8>1500</Column8>
		<Column9>31.12.13</Column9>
		<Column10>1500</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z720B58897</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Stampati vari</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>POSTE  ITALIANE SpA</Column7>
		<Column8>805.3</Column8>
		<Column9>30.09.2013</Column9>
		<Column10>805.3</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z840BB6E76</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento Spese condominiali</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Condominio Palazzo Farro</Column7>
		<Column8>800</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>800</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZD30BB721B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Pagamento Quote di riparto</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Ufficio dell'Impiego</Column7>
		<Column8>21059.73</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>21059.73</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z790BB7F1B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Quotidiani 4° trimestre 2013</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Cartolibreria Fraiese</Column7>
		<Column8>240.5</Column8>
		<Column9>30.06.2013</Column9>
		<Column10>239.9</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z230BD4374</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Integraz. Impegno per pagamento canone</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>FERCOV  S.r.l.                                P. Iva  04465640656</Column7>
		<Column8>72</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>72</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z7E0BDB148</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Abbonamento on line a "Servizi Demografici"</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Maggioli  S.p.A.                  P. Iva  02066400405</Column7>
		<Column8>427</Column8>
		<Column9>30.09.2014</Column9>
		<Column10>427</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZBD0BE5B37</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Registri Stato Civile</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 - Scelta del contraente Albo dei fornitori del Comune di Capaccio</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column6>INTERCOM  S.r.l.                              MyO  S.r.l.                                       GRAFICHE GASPARI S.r.l.</Column6>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>802.6</Column8>
		<Column9>30.11.2013</Column9>
		<Column10>802.6</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z960BETADD</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Fitto Terreno</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>MILO DOMENICO E RAFFAELE</Column7>
		<Column8>916.7</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>916.7</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA80C08371</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Gestione Servizio Economato</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto in base a regolamento comunale acquisizione in economia</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>Spese minute ed urgenti</Column7>
		<Column8>2450</Column8>
		<Column9>31.12.2013</Column9>
		<Column10>2449.93</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA20C17DCE</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Marche Segnatasse</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>SPERA GRAFICA S.A.S.  P. Iva 02881100651</Column7>
		<Column8>141.52</Column8>
		<Column9>30.11.2013</Column9>
		<Column10>141.52</Column10>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE60C46B90</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto materiale vario di cancelleria</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>MYO   S.r.l.                            P. IVA 03222970406 </Column7>
		<Column8>1050.55</Column8>
		<Column9>30.11.2013</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4D0CB468B</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Rilascio Garanzia Fideiussoria + Polizza Assicurativa</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>BANCA DI CREDITO  COOP. CAPACCIO  GENERALI INA ASSIT.</Column7>
		<Column8>4674.72</Column8>
		<Column9>31.12.13</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z540CDE908</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto carburante autotrazione</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>COMMODITY S.r.l.          P. Iva  04462640659</Column7>
		<Column8>6100</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z3FOCE1756</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto gasolio per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/10</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FONTEGAS  S.A.S.               P.Iva  00559040654</Column7>
		<Column8>8000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZC50CE3883</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto Materiale Igienico Sanitario</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/11</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>PAESTUM SERVICE Srl   P:Iva  04333210658</Column7>
		<Column8>7000</Column8>
		<Column9>Anno 2014</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z0E0CF5587</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/09</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>LIQUIGAS S.p.A.               P. Iva 03316690175</Column7>
		<Column8>25500</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z6F0CF787F</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/10</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>DIPOGAS  S.r.l.                     P. Iva  02081180651</Column7>
		<Column8>5000</Column8>
		<Column9>Anno 2013</Column9>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z240CF78DF</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto GPL per riscaldamento</Column3>
		<Column4>Contratti di importo inferiori a € 40.000 Affidati Ex art.125 del codice dei contratti e art. 17 L.R. n. 3/11</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>FONTEGAS  S.r.l.               P. Iva 02478160654</Column7>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZA00CF936E</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Acquisto carta .to A/4</Column3>
		<Column4>Adesione Convenzione Consip</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>COMITALIA S.r.l.                          P.Iva  01525700546</Column7>
		<Column8>3911.93</Column8>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>ZE10D09043</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Impegno per stampa manifesti</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Fornitura</Column5>
		<Column7>Industria Grafica Letizia Srl                                         P. IVA 04063890653</Column7>
		<Column8>2226.49</Column8>
	</Row>
	<Row>
		<Column1>Z4E0D160B3</Column1>
		<Column2>COMUNE DI CAPACCIO   C.F. 81001170653  </Column2>
		<Column3>Proroga contratto di fitto</Column3>
		<Column4>Affidamento diretto</Column4>
		<Column5>Servizio</Column5>
		<Column7>CURSARO  Maria Speranza e Pieranna</Column7>
		<Column8>5701.8</Column8>
	</Row>
</Root>